预算管理日常检查单

日期:2022-04-20 14:03    来源:北京市怀柔区财政局

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预算管理日常检查单

检查时间:  年  月  日  时  分—  时  分         检查单号:

检查对象

个人

姓名


性别


证件类型


证件号码


法人

统一社会信用代码


名称


类型


法定代表人


住所或地址


联系方式


检查地点


检查事项、内容、方法、结果、标准

检查事项

检查子事项

检查内容

检查方法

检查结果

检查标准

预算执行行为

监督本级各部门及其所属各单位预算管理有关工作

各部门及其所属各单位预算管理有关工作

□查看相关资料
□询问被检查对象
□其他
□调阅归档采购文件
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准001

国家机关及其工作人员违反规定使用、骗取财政资金的行为

是否存在以虚报、冒领等手段骗取财政资金的行为

□查看相关资料
□调阅项目申报及批复 资料
□询问被检查对象
□其他
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准002

是否存在截留、挪用财政资金的行为

□查看相关资料
□向相关企业核实情况
□询问被检查对象
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准003

是否存在滞留应当下拨的财政资金的行为

□查看相关资料
□调阅项目申报及批复 资料
□向相关企业核实情况
□询问被检查对象
□其他
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准004

是否存在违反规定扩大开支范围,提高开支标准的行为

□查看相关资料
□调阅项目申报及批复 资料
□向相关企业核实情况
□询问被检查对象
□其他
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准005

是否存在其他违反规定使用、骗取财政资金的行为

□查看相关资料
□调阅项目申报及批复 资料
R向相关企业核实情况
□询问被检查对象
R其他
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准006

财政预决算的编制部门和预算执行部门及其工作人员有下列违反国家有关预算管理规定的行为

是否存在虚增、虚减财政收入或者财政支出的行为

□调阅相关公文、管理制度
□调阅会计账簿、会计凭证
□询问被检查对象
□其他
□调阅贷款、贷款赠款资金申报及批复资料
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准007

是否存在违反规定编制、批复预算或者决算的行为

□调阅相关公文、管理制度
□调阅会计账簿、会计凭证
□询问被检查对象
□其他
□调阅贷款、贷款赠款资金申报及批复资料
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准008

是否存在违反规定调整预算的行为

□调阅相关公文、管理制度
□调阅会计账簿、会计凭证
□询问被检查对象
□其他
□调阅贷款、贷款赠款资金申报及批复资料
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准009

是否存在违反规定调整预算级次或者预算收支种类的行为

□调阅相关公文、管理制度
□调阅会计账簿、会计凭证
□询问被检查对象
□其他
□调阅贷款、贷款赠款资金申报及批复资料
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准010

是否存在违反规定动用预算预备费或者挪用预算周转金的行为

□调阅相关公文、管理制度
□调阅会计账簿、会计凭证
□询问被检查对象
□其他
□调阅贷款、贷款赠款资金申报及批复资料
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准011

是否存在违反国家关于转移支付管理规定的行为的行为

□调阅相关公文、管理制度
□调阅会计账簿、会计凭证
□询问被检查对象
□其他
□调阅贷款、贷款赠款资金申报及批复资料
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准012

是否存在其他违反国家有关预算管理规定的行为

□调阅相关公文、管理制度
□调阅会计账簿、会计凭证
□询问被检查对象
□其他
□调阅贷款、贷款赠款资金申报及批复资料
□听取被检查对象说明、介绍情况

□未发现
□发现

检查标准013

检查结论

□合格     □不合格
检查人意见:


检查人

执法人员:

证号:

记录人:

被检查人:

执法人员:

证号:

备注


责任编辑: