一、部门基本情况
(一)机构职能:
1、贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律法规、规章及北京市相关地方性法规、政府规章,拟订本区体育事业发展规划并组织实施。
2、协调本区区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划本区群众体育发展,负责推行全民健身计
划,监督实施国家体育锻炼标准,负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施监督管理。
4、统筹规划本区竞技体育发展,负责体育训练、体育竞赛,负责教练员、运动员队伍建设。
5、统筹规划本区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
6、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划和政策,培育、引导和扶持体育产业,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。
7、指导、管理本区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
8、主办区级、承办上级体育部门重大体育赛事活动。
9、负责组织、协调、监督本区体育运动中的反兴奋剂工作。
10、负责本区体育社会团体的资格审查和业务管理工作。
11、依法对本区体育行业的安全工作承担管理责任,对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
12、完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置:
1、综合科
电话:69624063
负责本单位的党群、纪检、政务工作。承担局党组落实党要管党、从严治党责任和党风廉政建设主体责任的具体工作。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、信访、建议、议案、提案、安全保密、公文处理,政府信息公开和对外宣传等工作。承担重要事项的组织和督查工作。负责编报部门预决算、机关和所属单位财务及资产管理、政府采购工作。负责组织实施内部审计和绩效检查工作。负责统计及后勤保障工作。负责机关及所属单位的人事、机构编制、劳资、社保和离退休人员的管理与服务工作。负责宣传、贯彻国家关于体育工作方面的法律、法规和北京市有关体育方面的地方性法规、规章。拟订本区体育发展规划、全民健身实施计划、竞技体育发展规划和政策。建立和完善全民健身服务体系。负责行政审批、体育执法和组织开展反兴奋剂工作。
2、社会体育指导管理中心
电话:69694838
主要负责指导全区社会体育工作;负责全区社会体育活动的管理工作;负责组织推广科学健身项目,二、三级社会体育指导员培训工作;负责策划、组织开展全民健身活动;负责具体承办区级以上的体育竞赛活动。
3、体育运动学校
电话:69626629
主要负责贯彻执行北京市体育局关于竞技体育的各项要求,参与区业余训练工作规划和政策的制定;负责制定业余训练年度工作计划并组织实施;负责业余训练网络建设和管理;负责区体育运动学校运动员的科学选材、测试、招生和注册等工作;组织运动学校及社会办业余训练队伍参加市级各项竞赛活动;按照北京市体育局的统一部署和本单位的年度计划和中长期规划,组织教练员开展业务进修;负责发展和扩大区体育重点校和试点校规模,并组织考察、申报,同时负责年度考核、评估等工作。
4、体育产业发展中心
电话:69624063
主要负责拟订本区体育产业的发展规划和相关政策,科学引导体育产业发展;吸引社会实体公司参与经营本区各类体育设施、运动服装、体育器材营销及加工生产等;负责体育产业项目立项、申报、审批等程序和环节;吸纳社会资本对体育产业项目的注入;落实社会有实力的实体公司对我区举办的国际、国内体育比赛活动的赞助及广告业务;负责我区体育产业引导资金管理工作;指导本区体育场地设施的建设、使用和监督管理,推进公共体育设施对公众开放;负责区内体育彩票的规划布局和销售管理工作。
(三)基本信息:
办公地址:怀柔区青春路31号
办公时间:每周一至周五上午8:30—12:00 下午1:00—5:30
交通路线:双阳宾馆北100米路西侧。
联系电话和传真:69624063
电子信箱:tyj@bjhr.gov.cn
邮政编码:101400
(四)人员情况:
公务员10人、事业管理人员16人、事业专业技术人员4人;行政退休20人、事业退休9;编外6人。
三、年度预算情况:
本部门预算包括本级预算。
(一)预算收支增减变化情况说明
2025年我单位一般公共预算收入安排1304.1296万元,比2024年预算收入1406.2141万元减少了102.0845万元,同比减少7.26%;2025年我单位一般公共预算支出安排1304.1296万元,比2024年预算收入1406.2141万元减少了102.0845万元,同比减少7.26%。
(二)机关运行经费安排情况说明
2025年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出合计133.0887万元,比上年增加6.0423万元,增加原因:因工作需要调入3名工作人员,在职人员比2024年增加3名,致使办公费、福利费等费用相应减增加。
2025年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费预算安排133.0887万元,比上年增加6.0423万元,增加原因:因工作需要调入3名工作人员,在职人员比2024年增加3名,致使办公费、福利费等费用相应减增加。
名词解释:机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明
我单位2025年政府采购政府基金预算财政拨款613.98万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。
(四)“三公”经费增减变化原因等说明信息
2025年我单位“三公”经费预算安排11.347万元,比2024年预算11.347万元,无增减变动。严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。支出详见“三公”经费预算表。
名词解释:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)政府购买服务预算说明
我单位2025年预算安排政府购买服务项目12个,金额共计788.70万元。
(六)项目支出绩效目标情况说明
本部门2025年预算项目26个,金额共2163.8675万元。其中一般公共预算财政拨款预算项目5个,金额共计323.8675万元,均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》,一般公共预算财政拨款预算项目5个主要用于体育中心和体育公园运行人员费用、体育公园球馆供暖费、水电费差额补、青少年业余训练奖励经费等费用的支出;政府性基金安排21个项目,金额共计1840万元(提前下达2025年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金1840万元),均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》,主要用于全民健身工程器材更新、全民健身专项球类场地设施购置、场馆运行、举办和参加全民健身竞赛活动、举办马拉松和徒步大会等品牌赛事活动、青少年业余训练、国民体质监测、社会体育指导员培训及接诉即办需求设施购置等。
(七)重点行政事业性收费情况说明
本部门无行政事业性收费工作。
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。
(九)国有资产占用情况说明
截至2024年底,本部门固定资产总额16446.40万元,其中:车辆7台,182.31万元;单位价值50万元至100万元的设备9台(套),632.21万元,单位价值100万元(含100万元)以上的设备21台(套),5646.16万元。